KTÜ iç kontrol

Mevzuat

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Rehberi  
Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi

 

Rehber ekleri

İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi

 

Rehber eki

 

Kurum Kurul ve Komisyonlar

  • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

KTÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDiRME KURULU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Cemil RAKICI

Genel Sekreter V.

Üye

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü

Üye

Ufuk ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı

Üye

İsmail ÇOM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Göksel SALİH

Personel Daire Başkanı

Üye

Nuray SANCI ABANOZ

SGDB Mali Hizmetler Uzmanı

   21.02.2014 tarih ve 228 sayılı Rektörlük Onayı ile kurulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu revize edilerek, 08.11.2024 tarih ve E-64883006-612.01.02-3160 sayılı yazı ile yukardaki belirtilen personelden oluşturulmuştur.

  •  

Kurumsal Belgeler

 

KTÜ Risk Strateji Belgesi
Risk Değerlendirme İş Akışı 
KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu   
KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  

KTÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı                                   

Risk Formları

Rehberler ve Uygulamalar

..

Birim İç Kontrol Web Sayfaları Rehberi ve Formlar


Rehber


Formlar

 
İç Kontrol Genelgesi (2017/1), Açıklamalar  ve Örnekler


İç Kontrol Genelgesi


Açıklamalar


Örnekler

Birim Konsolide Risk Raporu Uygulamaları.


Tıp Fakültesi


Orman Fakültesi


Mühendislik Fakültesi

Prosedürler      
İş Akışları      
Süreçler      
Kontrol Formları      

Eğitim Programları ve Videolar

Eğitim Programları ve Videolar için aşağıdaki linke tıklayın

/sgdb/egitimprogramlarivevideolar